目 錄
第一部分 清城區(qū)紀委(監(jiān)察局)概況
一、 部門職責
二、 機構設置
三、 人員構成
第二部分 清城區(qū)紀委(監(jiān)察局)2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 清城區(qū)紀委(監(jiān)察局)2016年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 清城區(qū)紀委(監(jiān)察局)概況
一、主要職責:
(一)維護黨的章程和其他黨內法規(guī),檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況;貫徹落實黨中央、省、市和區(qū)關于加強黨風廉政建設和有關行政監(jiān)察工作的決定;協助區(qū)委抓好黨風建設,組織協調全區(qū)的黨風廉政建設和反腐敗工作;監(jiān)督檢查區(qū)政府各部門及其工作人員和各鎮(zhèn)(街道)人民政府(辦事處)及其領導成員執(zhí)行國家法律法規(guī)、政策和國民經濟和社會發(fā)展計劃及省、市、區(qū)政府決議和命令的情況。
(二)負責檢查并處理區(qū)委、區(qū)政府各部門,各鎮(zhèn)(街)黨組織和區(qū)管黨員領導干部違反黨的章程及其他黨內法規(guī)的案件,決定或取消對這些案件中的黨員處分;受理黨員的控告和申訴,必要時直接查處下級黨的紀律檢查組織管轄范圍內的比較重要或復雜的案件。
(三)負責查處區(qū)政府各部門及其工作人員和各鎮(zhèn)(街道)人民政府(辦事處)及其領導成員違反國家法律法規(guī)、政策以及行政紀律的行為;受理監(jiān)察對象不服行政紀律處分的申訴和個人或單位對監(jiān)察對象違紀行為的檢舉、控告。
(四)負責作出維護黨紀的決定,制定黨風黨紀政紀教育規(guī)劃;會同有關部門做好紀律檢查、行政監(jiān)察工作方針、政策的宣傳工作和對黨員、國家工作人員遵紀守法、為政清廉的教育工作。
(五)負責紀檢監(jiān)察工作理論及有關問題的調查研究。
(六)負責黨風政風監(jiān)督檢查和綜合協調工作,會同有關部門抓好糾正部門和行業(yè)不正之風工作、執(zhí)法監(jiān)察工作以及綜合治理工作;指導和督促行政審批電子監(jiān)察相關工作。
(七)負責擬訂全區(qū)預防腐敗工作規(guī)劃、政策、方案并組織實施,推動全區(qū)懲治和預防腐敗體系建設。
(八)負責監(jiān)督檢查全區(qū)紀檢監(jiān)察系統(tǒng)干部遵守和執(zhí)行黨章以及其他黨內法規(guī)、政策、決議和國家法律法規(guī)等情況。
(九)會同區(qū)直有關部門以及各鎮(zhèn)(街)黨(工)委、政府(辦事處)管理紀檢監(jiān)察干部,以區(qū)紀委會同區(qū)委組織部為主做好各鎮(zhèn)(街)紀(工)委書記、副書記的提名和考察工作,審核各鎮(zhèn)(街)紀(工)委領導班子其他成員和區(qū)直有關單位紀檢監(jiān)察部門主要領導干部人選;按干部管理權限統(tǒng)一管理區(qū)紀委、區(qū)監(jiān)察局各派出紀檢機構的干部;組織和指導紀檢監(jiān)察干部的培訓工作。
(十)承辦區(qū)委、區(qū)政府和市紀委、市監(jiān)察局(市預防腐敗局)授權和交辦的其他工作。
二、機構設置:
(一)本部門為匯總決算。
(二) 區(qū)紀委、區(qū)監(jiān)察局(區(qū)預防腐敗局)設辦公室、宣傳教育室(預防腐敗室)、黨風政風監(jiān)督室(清城區(qū)人民政府糾正部門和行業(yè)不正之風辦公室)、信訪室(舉報中心)、案件審理室、第一紀檢監(jiān)察室、第二紀檢監(jiān)察室7個內設機構和第一派出紀檢組、第二派出紀檢組、第三派出紀檢組3個派出紀檢組。
三、人員構成:
行政編制25人,后勤服務人員編制3人,臨聘人員12名,退休人員7人。
第二部分 清城區(qū)紀委(監(jiān)察局)2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
詳見附件:清城區(qū)紀委(監(jiān)察局)2016年部門決算表格(1-8)
第三部分 清城區(qū)紀委(監(jiān)察局)2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況:
(一)年度收入總體情況
清城區(qū)紀委(監(jiān)察局)2016年度總收入892.83萬元,其中本年收入800.45萬元。具體情況如下:
1.財政撥款收入792.45萬元,比上年決算數增加111.63萬元,增長16.40%。主要原因:財政撥款收入增加。
2. 本部門沒有上級補助收入、事業(yè)收入、經營收入和附屬單位上繳收入。
3.本年度其他收入8萬元,比上年決算數增加8萬元,增長,100%。主要原因:XX。
(二)年度支出總體情況
清城區(qū)紀委(監(jiān)察局)2016年度總支出892.83萬元,其中本年支出824.88萬元。具體情況如下:
1.一般公共服務(類)支出631.14萬元,主要用于行政運行、大案要案查處、其他紀檢監(jiān)察事務支出和其他一般公共服務支出。比上年決算數增加72.40萬元,增長12.96%,主要原因是其他一般公共服務支出的增加。
2. 社會保障和就業(yè)(類)支出49.52萬元,比上年決算減少1.27萬元,下降2.50%,主要原因是歸口管理的行政單位離退休經費的減少。
3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出8.50萬元,比上年決算持平,無增減。
4.住房保障(類)支出135.72萬元,比上年決算增加23.06萬元,增長20.47%,主要原因是住房改革補貼增加。
二、2016年度財政撥款收入支出總表說明
(一)2016年度財政撥款收入說明
清城區(qū)紀委(監(jiān)察局)2016年度財政撥款收入合計792.45萬元。其中:一般公共預算財政撥款收入792.45萬元,比年初預算數增加84.67萬元,增長11.96%;主要原因是增加一般公共服務支出經費。政府性基金預算財政撥款收入0萬元,比年初預算數增加(減少)0萬元,增長(下降) 0%;主要原因是無政府性基金預算財政撥款收入。
(二)2016年度財政撥款支出說明
清城區(qū)紀委(監(jiān)察局)2016年度財政撥款支出合計816.88萬元。
其中:一般公共預算財政撥款支出816.88萬元,比年初預算數增加109.10萬元,增長15.41%;主要原因是增加紀檢監(jiān)察事務經費。政府性基金預算財政撥款支出0萬元,比年初預算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%;主要原因是無政府性基金預算財政撥款支出。
分功能科目看:
1.一般公共服務(類)支出623.14萬元,主要用于行政運行、大案要案查處、其他紀檢監(jiān)察事務支出和其他一般公共服務支出。比年初預算數增加113.12萬元,增長22.18%,主要原因是行政運行和其他紀檢監(jiān)察事務支出經費的增加。
2. 社會保障和就業(yè)(類)支出49.52萬元,主要用于歸口管理的行政單位離退休和死亡撫恤。比年初預算減少18.08萬元,下降26.74%,主要原因是歸口管理的行政單位離退休支出的減少。
3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出8.50萬元,主要用于行政單位醫(yī)療。比年初預算持平,無增減。
4.住房保障(類)支出135.72萬元,主要用于住房公積金。比年初預算增加14.06萬元,增長11.55%,主要原因是住房公積金和住房改革補貼增加。
三、2016年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
清城區(qū)紀委(監(jiān)察局)2016年度“三公”經費財政撥款支出決算為8.99萬元,完成預算35.21萬的25.53%,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算0萬元的100%;公務用車購置及運行費支出決算為7.16萬元,完成預算27.71萬的25.84%;公務接待費支出決算為1.83萬元,完成預算7.50萬元的24.40%。2016年度“三公”經費支出數小于預算數的主要原因是從嚴控制“三公”經費支出。
與上年相比,2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比上年度減少1.31萬元,下降12.72%,其中:公務用車購置及運行費支出決算數增加0.42萬元,增長6.23%;公務接待費支出決算減少1.73萬元,下降48.60%。2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年度減少主要原因是:從嚴控制“三公”經費支出。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2016年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費0 萬元,占0 %;公務用車購置及運行維護費支出7.16萬元,占79.64%;公務接待費支出1.83萬元,占20.36%。具體情況如下:
1. 因公出國(境)費支出0萬元。全年使用財政撥款安排局(部、委、辦)機關及下屬0個單位出國團組0個、累計0人次。開支內容包括:(1)參加會議支出0萬元;(2)出國談判、工作磋商支出0萬元;(3)境外業(yè)務培訓及考察0萬元。
2. 公務用車購置及運行維護費支出7.16萬元,其中:公務用車購置支出為0萬元,2016年公務用車購置數0輛;公務用車運行及維護支出7.16萬元,2016年局(部、委、辦)機關及下屬單位公務用車保有量為4輛,主要是公務用車費用。
3. 公務接待費支出1.83萬元,主要是相關單位交流工作等方面的接待。2016年,清城區(qū)紀委(監(jiān)察局)共接待國外來訪團組 0個,來訪外賓 0人次;發(fā)生國內接待32批次,接待人數共245人。
四、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況
2016年本部門機關運行經費支出28.85萬元,比上年增加88.22萬元,增長305.82%。主要原因是:2016年5月增加12名政府購買服務人員。
(二)政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額14.82萬元,其中:政府采購貨物支出14.82萬元,占政府采購支出總額的100%。政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
(三)國有資產占用情況
截至2016年12月31日,本部門共有車輛4輛,其中,一般公務用車4輛,不存在單位價值50萬元以上通用設備和單價100萬元以上專用設備。
(四)預算績效管理工作開展情況。
1.績效管理工作總體情況。
本單位無績效管理工作。
2.部門決算中項目績效自評結果。
本單位無該項目。
4.其他以部門為主體開展的項目績效評價報告。
本單位無該項目。
3.重點項目績效評價報告。
本單位無該項目。
第四部分 名詞解釋
一、
財政撥款收入:指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。
三、經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。